為強化企業內控管理,防范化解經營風險,近日,置業公司對本部及下屬子公司開展了為期三周的內部審計。
此次審計工作由第三方會計事務所牽頭負責,通過資產盤點、抽查會計記錄和審閱相關經濟活動資料等方式,對公司2021年7月至2022年12月財務管理、工程管理、行政管理、款項支付、三公經費管理等重要經營工作進行了詳細梳理檢查。
目前,現場審計工作已完成,下一步參審單位將結合檢查情況出具分析報告。
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為強化企業內控管理,防范化解經營風險,近日,置業公司對本部及下屬子公司開展了為期三周的內部審計。
此次審計工作由第三方會計事務所牽頭負責,通過資產盤點、抽查會計記錄和審閱相關經濟活動資料等方式,對公司2021年7月至2022年12月財務管理、工程管理、行政管理、款項支付、三公經費管理等重要經營工作進行了詳細梳理檢查。
目前,現場審計工作已完成,下一步參審單位將結合檢查情況出具分析報告。